9月25日至10月10日,公司貫標內審組依據GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T14001-2004、GB/T28001-2001標準,以及《管理手冊》、《程序文件》和相關要求規(guī)定,對公司整合型一體化管理體系覆蓋的區(qū)域、產品、過程及其相關管理活動所涉及到的13個職能部門和兩個在建工程項目部進行了全面審核。
審核組認為,公司管理體系得到了實施和保持,體系運行控制符合標準和體系文件要求。本次審核有針對性地出具了八份一般不符合報告,無嚴重不符合。這些不符合項雖出具在某個部門或項目上,但并不代表其它部門或項目部不存在類似問題。審核組要求,各部門、單位應根據現場審核時提出的問題認真自查自糾,持續(xù)改進,迎接11月份外審。